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    鹿寨縣公安局2017年預算公開及“三公”經費預算說明

    來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:28

      一、基本情況

      1.我局下設27個股、所、隊、室(其中含10個鄉鎮派出所及看守所、拘留(拘役)所、戒毒所各一所)。

      主要工作、職責是:

     ?。?)維護國家安全;

     ?。?)維護社會治安秩序;

     ?。?)保護公民的人身安全和人身自由;

     ?。?)保護公共財產和公民合法財產;

     ?。?)預防、制止和懲治違法犯罪活動。

      2.人員構成情況

      現有在職人員239人,退休人員75人,供養遺屬6人,全局聘請人員共650人。

      3.預算編制原則

      2017年我局預算遵循以下六條原則,即:綜合預算,統籌安排;集中收付,二級核算;量入為出,確保重點;統一調配,規范收支;獎勤罰懶,績效考核;審計監督,杜絕違規。經費支出必須執行國家有關方針政策,遵守有關財務制度及財經紀律,按照“保運轉、保重點、保辦案”的原則,合理調控資金,綜合安排支出。

      二、2017年收支總體情況

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

      2017年收入總預算7585.35萬元,同比增加1419.51萬元  ,同比增長23.02%  其中:一般公共預算撥款7475.35萬元,同比增加1459.51萬元,同比增長24.26%。納入財政專戶管理的收入安排的資金110萬元,同比減少40萬元,同比下降26.67%。

     ?。ǘ┲С鲱A算說明

      2017年支出總預算7585.35萬元,其中:基本支出2990.94萬元,占支出總預算39.43%,同比增加406.24萬元,同比增長15.72%;項目支出4594.41萬元,占支出總預算60.57%,同比增加1013.27萬元,同比增長28.29%。

      1.按支出功能分類科目劃分,其中:

     ?。?)一般公共服務類科目支出預算7175.50萬元, 占支出總預算94.60%,同比增加1734.59萬元,同比增長31.88%。

     ?。?)社會保障和就業類科目支出預算3.86萬元, 占支出總預算0.05%,同比減少365.64萬元,同比下降98.95%。

     ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算224.14萬元;占支出總預算2.95%,同比增加26.95萬元,同比增長13.67%。

     ?。?)住房保障支出類支出預算181.85 萬元;占支出總預算2.40%,同比增加23.61萬元,同比增長14.92%。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算

      基本支出2990.94萬元,占支出總預算39.43%,同比增加406.24萬元,同比增長15.72%;其中:

      工資福利支出預算2251.25萬元;占基本支出預算75.27%,同比增加506.09萬元,同比增長28.99%。

      商品和服務支出預算550.66萬元;占基本支出預算18.41%,同比增加242.99萬元,同比增長78.98%。

      對個人和家庭的補助支出預算189.04萬元;占基本支出預算6.32%,同比減少342.83萬元,同比下降64.46%。

     ?。?)項目支出預算

       項目支出4594.41萬元;占支出總預算60.57%,同比增加1013.27萬元,同比增長28.29%。其中:

      工資福利支出預算2146.55萬元;占項目支出預算46.72%。

      商品和服務支出預算1912.68萬元;占項目支出預算41.63%。

      基本建設支出預算535.18萬元;占項目支出預算11.65%。

      三、2017年機關運行經費預算情況

      2017年機關運行經費支出1272.8萬元。具體支出預算如下:

      1.辦公費71.7萬元。主要用于辦公用品支出。

      2.工會費22萬元。主要用于工會經費。

      四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

        (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無

     ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算6萬元,同比減0萬元,同比下降0%,增減原因:嚴格執行公務接待管理規定、壓縮陪同人數、降低接待標準。

     ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算300萬元,同比減20萬元,同比下降6.25%,增減原因:嚴格執行車輛維修審批、加強公車使用管理等措施,控制公務車輛運行費用。

      1.公務用車運行維護費2017年預算300萬元,同比減20萬元,同比下降6.25%。

      2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

      五、政府采購情況說明

     ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為55.80萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金55.80萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。

     ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購5.80萬元(其中:貨物類采購5.80萬元),分散采購50萬元(其中:貨物類采購50萬元)。

      六、其他重要事項情況說明

      1.預算績效信息情況說明

      2017年本部門整體支出預算績效為:717萬元??冃繕耸牵罕U辖涃M。

      2.國有資產占有使用情況說明

      本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額5355.76萬元,正常使用。

      七、專業性較強名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

          2、項目支出:指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      3、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓)支出。


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    鹿寨縣公安局2017年預算公開及“三公”經費預算說明

    來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:28   

      一、基本情況

      1.我局下設27個股、所、隊、室(其中含10個鄉鎮派出所及看守所、拘留(拘役)所、戒毒所各一所)。

      主要工作、職責是:

     ?。?)維護國家安全;

     ?。?)維護社會治安秩序;

     ?。?)保護公民的人身安全和人身自由;

     ?。?)保護公共財產和公民合法財產;

     ?。?)預防、制止和懲治違法犯罪活動。

      2.人員構成情況

      現有在職人員239人,退休人員75人,供養遺屬6人,全局聘請人員共650人。

      3.預算編制原則

      2017年我局預算遵循以下六條原則,即:綜合預算,統籌安排;集中收付,二級核算;量入為出,確保重點;統一調配,規范收支;獎勤罰懶,績效考核;審計監督,杜絕違規。經費支出必須執行國家有關方針政策,遵守有關財務制度及財經紀律,按照“保運轉、保重點、保辦案”的原則,合理調控資金,綜合安排支出。

      二、2017年收支總體情況

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

      2017年收入總預算7585.35萬元,同比增加1419.51萬元  ,同比增長23.02%  其中:一般公共預算撥款7475.35萬元,同比增加1459.51萬元,同比增長24.26%。納入財政專戶管理的收入安排的資金110萬元,同比減少40萬元,同比下降26.67%。

     ?。ǘ┲С鲱A算說明

      2017年支出總預算7585.35萬元,其中:基本支出2990.94萬元,占支出總預算39.43%,同比增加406.24萬元,同比增長15.72%;項目支出4594.41萬元,占支出總預算60.57%,同比增加1013.27萬元,同比增長28.29%。

      1.按支出功能分類科目劃分,其中:

     ?。?)一般公共服務類科目支出預算7175.50萬元, 占支出總預算94.60%,同比增加1734.59萬元,同比增長31.88%。

     ?。?)社會保障和就業類科目支出預算3.86萬元, 占支出總預算0.05%,同比減少365.64萬元,同比下降98.95%。

     ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算224.14萬元;占支出總預算2.95%,同比增加26.95萬元,同比增長13.67%。

     ?。?)住房保障支出類支出預算181.85 萬元;占支出總預算2.40%,同比增加23.61萬元,同比增長14.92%。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算

      基本支出2990.94萬元,占支出總預算39.43%,同比增加406.24萬元,同比增長15.72%;其中:

      工資福利支出預算2251.25萬元;占基本支出預算75.27%,同比增加506.09萬元,同比增長28.99%。

      商品和服務支出預算550.66萬元;占基本支出預算18.41%,同比增加242.99萬元,同比增長78.98%。

      對個人和家庭的補助支出預算189.04萬元;占基本支出預算6.32%,同比減少342.83萬元,同比下降64.46%。

     ?。?)項目支出預算

       項目支出4594.41萬元;占支出總預算60.57%,同比增加1013.27萬元,同比增長28.29%。其中:

      工資福利支出預算2146.55萬元;占項目支出預算46.72%。

      商品和服務支出預算1912.68萬元;占項目支出預算41.63%。

      基本建設支出預算535.18萬元;占項目支出預算11.65%。

      三、2017年機關運行經費預算情況

      2017年機關運行經費支出1272.8萬元。具體支出預算如下:

      1.辦公費71.7萬元。主要用于辦公用品支出。

      2.工會費22萬元。主要用于工會經費。

      四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

        (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:無

     ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算6萬元,同比減0萬元,同比下降0%,增減原因:嚴格執行公務接待管理規定、壓縮陪同人數、降低接待標準。

     ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算300萬元,同比減20萬元,同比下降6.25%,增減原因:嚴格執行車輛維修審批、加強公車使用管理等措施,控制公務車輛運行費用。

      1.公務用車運行維護費2017年預算300萬元,同比減20萬元,同比下降6.25%。

      2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

      五、政府采購情況說明

     ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為55.80萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。其中:一般公共預算資金55.80萬元,同比增長0萬元,同比增長0%。

     ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購5.80萬元(其中:貨物類采購5.80萬元),分散采購50萬元(其中:貨物類采購50萬元)。

      六、其他重要事項情況說明

      1.預算績效信息情況說明

      2017年本部門整體支出預算績效為:717萬元??冃繕耸牵罕U辖涃M。

      2.國有資產占有使用情況說明

      本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額5355.76萬元,正常使用。

      七、專業性較強名詞解釋

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

          2、項目支出:指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      3、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓)支出。


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