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    司法局2017年部門預算及“三公”經費預算說明

    來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:24

      一、基本情況

      1.主管部門及所屬事業單位的基本情況:2017年納入鹿寨縣司法局預算的一級預算單位1個,為全額撥款行政編制單位,基本職能為:

     ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊宜痉ㄐ姓ぷ鞯姆结?、政策和法律、法規,制定全縣司法行政工作的發展規劃并組織實施。

     ?。ǘM訂全縣法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施;指導全縣依法治理工作和對外法制宣傳工作。

     ?。ㄈ┴撠熤笇ПO督全縣律師、公證工作并承擔相應責任。

     ?。ㄋ模┍O督管理全縣法律援助工作。

     ?。ㄎ澹┲笇h司法所、人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性幫教安置工作。

     ?。┴撠熑h司法行政系統的紀檢、監察工作。

     ?。ㄆ撸┲笇h司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設。

     ?。ò耍┍O督管理司法行政系統計劃財務及物資裝備工作。

     ?。ň牛┏修k縣委、縣人民政府和上級司法行政機關交辦的其他事項。

      2.人員構成情況:鹿寨縣司法局下設5個股室、9個司法所、1個事業參公單位:鹿寨縣法律援助中心。全局行政編制35人,事業參公人員2人,聘用的司法助理員35人,聘用的公證人員5人。

      3.預算編制原則:按照建設節約型社會的要求,認真貫徹厲行節約、勤儉辦事業的思想,精打細算,努力節省開支,從嚴編制支出預算,把有限的財力真正用于急需開展的工作和事業發展上。

      二、2017年收支總體情況

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

      2017年收入總預算605.63萬元,同比增加83.62萬元,同比增長16.02%。其中:一般公共預算撥款605.63萬元,同比增加83.62萬元,同比增長16.02%。

     ?。ǘ┲С鲱A算說明

      2017年支出總預算605.63萬元,其中:基本支出341.53萬元,占支出總預算56.39%,同比增加16.48萬元,同比增長5.07%;項目支出264.10萬元,占支出總預算43.61%,同比增加67.14萬元,同比增長34.09%。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

     ?。?)一般公共服務類科目支出預算0萬元;占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

     ?。?)社會保障和就業類科目支出預算0.43萬元, 占支出總預算0.07%,同比減少47.38萬元,同比下降99.10%。

     ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算28.99萬元;占支出總預算4.79%,同比減少0.61萬元,同比下降2.10%。

      (4)公共安全類科目支出預算552.89萬元,占支出總預算91.29%,同比增加132.50萬元,同比增長31.52%

     ?。?)住房保障類科目預算23.32萬元;占支出總預算3.92%,同比減少0.89萬元,同比下降3.82%。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算:基本支出341.53萬元;占支出總預算56.39%,同比增加16.48萬元,同比增長5.07%。其中:

      工資福利支出預算237.75萬元;占基本支出預算69.61%,同比增加35.3萬元,同比增長17.44%。

      商品和服務支出預算50.12萬元;占基本支出預算14.68%,同比增加29.85萬元,同比增長147.26%。

      對個人和家庭的補助預算0.92萬元;占基本支出預算0.27%,同比增加0.20萬元,同增長0.28%。

     ?。?)項目支出預算: 項目支出264.10萬元;占支出總預算43.61%,同比增加67.14萬元,同比增長34.09%。其中:

      工資福利支出預算119.70萬元;占項目支出預算45.32%。

      商品和服務支出預算144.40萬元;占項目支出預算54.68%。

      其他資本性支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

      其他支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

      三、2017年機關運行經費預算情況

      2017年機關運行經費支出111.17萬元。具體支出預算如下:

      1.辦公費72.85萬元。主要用于辦公用品支出。

      2.工會費1.2萬元。主要用于工會經費。

      3.郵電費2.9萬元。主要用于電話費、網絡通信費等。

      4.電費1.7萬元。

      四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

        (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:

     ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算3.3萬元,同比減少0.3萬元,同比減少9.10%,減少原因:嚴格執行中央八項規定,減少不必要的公務支出:

     ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算6.40萬元,同比增減0.00萬元,同比0.00%,增減原因:因公務用車改革,我局只保留4輛車,只在執法執勤的時候用車。

      1.公務用車運行維護費2017年預算6.40萬元,同比增減0.00萬元,同比增關0.00%。

      2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

      五、政府采購情況說明

     ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0.00萬元,同比增長0.00萬元,同比增長0.00%。其中:一般公共預算資金0.00萬元,同比增長0.00萬元,同比增長0.00%。

     ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0.00萬元(其中:貨物類采購0.00萬元),分散采購0.00萬元(其中:貨物類采購0.00元)。

      六、其他重要事項情況說明

      1.預算績效信息情況說明:結合我縣實際,在全縣范圍內開展“七五”普法工作,主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐,提高我縣全體公民的法律意識和法律素質;要加大法制文化產品創作的力度,豐富我縣法治文化建設,不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求;大幅度提高我縣社會法治化管理水平,促進依法行政、公正廉潔執法,建設法治政府,有效化解各種社會矛盾糾紛。

      2017年本部門支出預算績效項目:在全縣范圍內開展“七五”普法工作,主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐,提高我縣全體公民的法律意識和法律素質;要加大法制文化產品創作的力度,豐富我縣法治文化建設,不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求;大幅度提高我縣社會法治化管理水平,促進依法行政、公正廉潔執法,建設法治政府,有效化解各種社會矛盾糾紛。進一步推進法制宣傳教育深入基層、服務群眾。強化媒體陣地作用,擴大法制宣傳的覆蓋面,該項目將涉及全縣40萬人。   。

      2.國有資產占有使用情況說明

      本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額626.22萬元,正常使用。

      七、專業性較強名詞解釋:

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

      2、項目支出:指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      3、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓)支出。


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    司法局2017年部門預算及“三公”經費預算說明

    來源: 鹿寨縣財政局  |   發布日期: 2017-02-28 15:24   

      一、基本情況

      1.主管部門及所屬事業單位的基本情況:2017年納入鹿寨縣司法局預算的一級預算單位1個,為全額撥款行政編制單位,基本職能為:

     ?。ㄒ唬┴瀼貓绦袊宜痉ㄐ姓ぷ鞯姆结?、政策和法律、法規,制定全縣司法行政工作的發展規劃并組織實施。

     ?。ǘM訂全縣法制宣傳、普及法律常識規劃并組織實施;指導全縣依法治理工作和對外法制宣傳工作。

     ?。ㄈ┴撠熤笇ПO督全縣律師、公證工作并承擔相應責任。

     ?。ㄋ模┍O督管理全縣法律援助工作。

     ?。ㄎ澹┲笇h司法所、人民調解、社區矯正、基層法律服務、刑釋解教人員的過渡性幫教安置工作。

     ?。┴撠熑h司法行政系統的紀檢、監察工作。

     ?。ㄆ撸┲笇h司法行政系統的隊伍建設和思想作風、工作作風建設。

     ?。ò耍┍O督管理司法行政系統計劃財務及物資裝備工作。

     ?。ň牛┏修k縣委、縣人民政府和上級司法行政機關交辦的其他事項。

      2.人員構成情況:鹿寨縣司法局下設5個股室、9個司法所、1個事業參公單位:鹿寨縣法律援助中心。全局行政編制35人,事業參公人員2人,聘用的司法助理員35人,聘用的公證人員5人。

      3.預算編制原則:按照建設節約型社會的要求,認真貫徹厲行節約、勤儉辦事業的思想,精打細算,努力節省開支,從嚴編制支出預算,把有限的財力真正用于急需開展的工作和事業發展上。

      二、2017年收支總體情況

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

      2017年收入總預算605.63萬元,同比增加83.62萬元,同比增長16.02%。其中:一般公共預算撥款605.63萬元,同比增加83.62萬元,同比增長16.02%。

     ?。ǘ┲С鲱A算說明

      2017年支出總預算605.63萬元,其中:基本支出341.53萬元,占支出總預算56.39%,同比增加16.48萬元,同比增長5.07%;項目支出264.10萬元,占支出總預算43.61%,同比增加67.14萬元,同比增長34.09%。

      1.按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:

     ?。?)一般公共服務類科目支出預算0萬元;占支出總預算0%,同比增加0萬元,同比增長0%。

     ?。?)社會保障和就業類科目支出預算0.43萬元, 占支出總預算0.07%,同比減少47.38萬元,同比下降99.10%。

     ?。?)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算28.99萬元;占支出總預算4.79%,同比減少0.61萬元,同比下降2.10%。

      (4)公共安全類科目支出預算552.89萬元,占支出總預算91.29%,同比增加132.50萬元,同比增長31.52%

     ?。?)住房保障類科目預算23.32萬元;占支出總預算3.92%,同比減少0.89萬元,同比下降3.82%。

      2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

     ?。?)基本支出預算:基本支出341.53萬元;占支出總預算56.39%,同比增加16.48萬元,同比增長5.07%。其中:

      工資福利支出預算237.75萬元;占基本支出預算69.61%,同比增加35.3萬元,同比增長17.44%。

      商品和服務支出預算50.12萬元;占基本支出預算14.68%,同比增加29.85萬元,同比增長147.26%。

      對個人和家庭的補助預算0.92萬元;占基本支出預算0.27%,同比增加0.20萬元,同增長0.28%。

     ?。?)項目支出預算: 項目支出264.10萬元;占支出總預算43.61%,同比增加67.14萬元,同比增長34.09%。其中:

      工資福利支出預算119.70萬元;占項目支出預算45.32%。

      商品和服務支出預算144.40萬元;占項目支出預算54.68%。

      其他資本性支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

      其他支出預算0萬元;占項目支出預算0%。

      三、2017年機關運行經費預算情況

      2017年機關運行經費支出111.17萬元。具體支出預算如下:

      1.辦公費72.85萬元。主要用于辦公用品支出。

      2.工會費1.2萬元。主要用于工會經費。

      3.郵電費2.9萬元。主要用于電話費、網絡通信費等。

      4.電費1.7萬元。

      四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

        (一)因公出國(境)經費2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%,增減原因:

     ?。ǘ┕珓战哟M2017年預算3.3萬元,同比減少0.3萬元,同比減少9.10%,減少原因:嚴格執行中央八項規定,減少不必要的公務支出:

     ?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算6.40萬元,同比增減0.00萬元,同比0.00%,增減原因:因公務用車改革,我局只保留4輛車,只在執法執勤的時候用車。

      1.公務用車運行維護費2017年預算6.40萬元,同比增減0.00萬元,同比增關0.00%。

      2.公務用車購置2017年預算0萬元,同比增減0萬元,同比0%。

      五、政府采購情況說明

     ?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0.00萬元,同比增長0.00萬元,同比增長0.00%。其中:一般公共預算資金0.00萬元,同比增長0.00萬元,同比增長0.00%。

     ?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?,集中采購0.00萬元(其中:貨物類采購0.00萬元),分散采購0.00萬元(其中:貨物類采購0.00元)。

      六、其他重要事項情況說明

      1.預算績效信息情況說明:結合我縣實際,在全縣范圍內開展“七五”普法工作,主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐,提高我縣全體公民的法律意識和法律素質;要加大法制文化產品創作的力度,豐富我縣法治文化建設,不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求;大幅度提高我縣社會法治化管理水平,促進依法行政、公正廉潔執法,建設法治政府,有效化解各種社會矛盾糾紛。

      2017年本部門支出預算績效項目:在全縣范圍內開展“七五”普法工作,主要是通過深入扎實的法制宣傳教育和法治實踐,提高我縣全體公民的法律意識和法律素質;要加大法制文化產品創作的力度,豐富我縣法治文化建設,不斷滿足全體公民群眾日益增長的法治文化需求;大幅度提高我縣社會法治化管理水平,促進依法行政、公正廉潔執法,建設法治政府,有效化解各種社會矛盾糾紛。進一步推進法制宣傳教育深入基層、服務群眾。強化媒體陣地作用,擴大法制宣傳的覆蓋面,該項目將涉及全縣40萬人。   。

      2.國有資產占有使用情況說明

      本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等,總額626.22萬元,正常使用。

      七、專業性較強名詞解釋:

      1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

      2、項目支出:指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

      3、“三公”經費:指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類接待(含外賓)支出。


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